增值txt,chm,pdf,epub,mobi下载 作者:梁雄 出版社: 机械工业出版社 副标题: 集团公司内部审计实务与技巧 出版年: 2015-7 页数: 328 定价: 49.00元 装帧: 平装 丛书: 财务知识轻松学 ISBN: 9787111506027 内容简介 · · · · · ·全面解决内审人员两大难题迷惑:审什么?怎么审?全书紧扣“实战、实务、实用、实例”而写。 内容做到“读了能懂,拿来可用,改了适用,易用套用”。 作者简介 · · · · · ·梁雄,广西某大型集团审计负责人,长期从事内部审计实务工作,国际注册内部审计师(CIA),国际注册风险管理师(CRMA)等。拥有十多年集团公司内部审计实战经验,擅长集团公司的内部审计、风险管理、管理咨询等业务。任职的公司荣获“全国内部审计先进单位”称号,事迹入选《中国审计年鉴》等。在国内多家报刊发表多篇文章,著有审计博客系列文章“增值:集团公司内部审计实务与技巧”,曾疯狂传阅于网络及各大审计论坛,被审计界人士誉为“中国内部审计第一博”。 目录 · · · · · ·前言第一章内部审计导论/1 第一节内部审计的概念/1 第二节内部审计的作用/3 第三节内部审计的发展/5 本章精粹/8 · · · · · ·() 前言 第一章内部审计导论/1 第一节内部审计的概念/1 第二节内部审计的作用/3 第三节内部审计的发展/5 本章精粹/8 第二章内部审计范畴/9 第一节内部审计范围/9 第二节内部审计特性/11 第三节内部审计流程/14 本章精粹/14 第三章内部审计过程/16 第一节全面风险分析/16 第二节选择审计对象/20 第三节制订审计方案/24 第四节实施审计作业/36 第五节编制审计报告/47 第六节后续跟踪审计/59 第七节评估审计结果/62 本章精粹/63 第四章内部审计实务精要/64 第一节采购业务审计操作方案/66 第二节销售业务审计操作方案/79 第三节建设工程审计操作方案/86 第四节技改维修审计操作方案/95 第五节物流业务审计操作方案/101 第六节财务业务审计操作方案/108 第七节会计业务审计操作方案/116 第八节会计基础工作审计操作方案/121 第九节预算业务审计操作方案/128 第十节增值税业务审计操作方案/132 第十一节生产循环审计操作方案/137 第十二节材料仓库审计操作方案/142 第十三节辅助材料审计操作方案/148 第十四节固定资产审计操作方案/152 第十五节不良资产审计操作方案/157 第十六节合同业务审计操作方案/161 第十七节信息系统审计操作方案/166 第十八节内部控制审计操作方案/173 第十九节舞弊专项审计操作方案/182 第二十节贪污专项审计操作方案/189 第二十一节公司战略审计操作方案/195 第二十二节人力资源审计操作方案/200 第二十三节经理离任审计操作方案/206 第二十四节机构岗位审计操作方案/213 本章精粹/218 第五章常用的审计方法/223 第一节审核法/224 第二节分析法/227 第三节访谈法/231 第四节复算法/234 第五节观察法/235 第六节盘存法/239 第七节函证法/241 第八节穿行测试法/243 第九节顺查法/244 第十节逆查法/246 本章精粹/248 第六章常用的分析方法/251 第一节流程分析法/251 第二节分析性复核法/254 第三节审计抽样法/257 第四节风险评估法/264 第五节内控自评法/269 第六节问卷调查法/273 本章精粹/278 第七章内部审计实战技巧/281 第一节审计线索查找技巧/282 第二节访谈提问的技巧/285 第三节现金盘点技巧/289 第四节审计证据分析技巧/290 第五节确定审计重点与目标技巧/292 第六节审计程序编写技巧/296 第七节工作底稿编写技巧/300 第八节审计报告大纲编写技巧/303 第九节审计报告编写技巧/304 第十节审计资源整合技巧/307 第十一节提高审计效率技巧/309 第十二节审计质量控制技巧/313 本章精粹/315 附录Ⅰ年度内部审计计划表/317 附录Ⅱ内部审计各岗位职责表/318 附录Ⅲ《集团公司内部审计章程》/320 附录Ⅳ现场监察岗位职责/326 后记/329 参考文献/330 · · · · · · () |
通俗易懂的语言描述出来
作者视角观点都是很独特,现在只看了一部分,相信不会辜负自己的
“无论在任何时代,都有身份的问题,人类永远不可能平等。”
非常满意